問題已解決

老師 有個實操問題請教一下:年末的時候,銷項稅額:10萬,進項稅額:9萬,已交增值稅:3萬,那么年末怎么結轉稅額呢,分錄該怎么做?

84785018| 提問時間:2023 02/07 15:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要按月根據(jù)銷項稅額,進項稅額的情況結轉,而不是年底的時候一次性結轉。 銷項大于進項的時候, 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 ?銷項小于進項的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2023 02/07 15:22
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