問題已解決

老師 有個實(shí)操問題請教一下:年末的時候,銷項(xiàng)稅額:10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額:9萬,已交增值稅:3萬,那么年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅額呢,分錄該怎么做?

84785018| 提問時間:2023 02/07 15:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,需要按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的情況結(jié)轉(zhuǎn),而不是年底的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)。 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023 02/07 15:22
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