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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請問我們和甲方簽訂的專業(yè)分包合同金額100 跨區(qū)經(jīng)營了 需要到當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅。我們把其中部分勞務(wù)分包給了丙方20。請問我們預(yù)繳稅金的銷售額應(yīng)該是多少
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速問速答根據(jù)《中華人民共和國增值稅法》,跨區(qū)經(jīng)營的企業(yè)需要預(yù)繳增值稅。預(yù)繳稅金的銷售額=甲方與乙方簽訂的專業(yè)分包合同的金額(100) + 丙方分包的勞務(wù)金額(20) = 120。
拓展知識:預(yù)繳增值稅是指增值稅納稅人根據(jù)其經(jīng)營活動的特性,將月購銷額的增值稅預(yù)繳給政府的一種稅款。增值稅納稅人可以根據(jù)本次購銷金額、累計(jì)銷售額及期末銷售額情況,自行確定本次預(yù)繳稅款的金額。
2023 02/07 14:52
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