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老師,我想問下,應(yīng)收賬款科目余額表和實(shí)際不符的情況下。應(yīng)該怎么調(diào)。

84785006| 提問時(shí)間:2023 02/07 13:55
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當(dāng)應(yīng)收賬款科目余額表和實(shí)際不符時(shí),應(yīng)該采取相應(yīng)的措施來調(diào)整,以保證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可靠性。 一般來說,應(yīng)收賬款科目余額表的調(diào)整可以分為兩類:一類是采用“沖賬”的方式,即調(diào)整表中的余額,使其與實(shí)際相符;另一類是采用“轉(zhuǎn)賬”的方式,即通過轉(zhuǎn)賬的方式調(diào)整科目余額表的余額,使其與實(shí)際相符。 例如,在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)一家企業(yè)的應(yīng)收賬款科目余額表中記錄的應(yīng)收賬款金額為10000元,而實(shí)際上該企業(yè)應(yīng)收賬款金額為12000元,此時(shí),就可以采取“轉(zhuǎn)賬”的方式來調(diào)整科目余額表,從其他科目中轉(zhuǎn)入2000元,以使其與實(shí)際情況相符。
2023 02/07 14:05
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