問(wèn)題已解決

老師咨詢一下,科目余額表上應(yīng)收賬款跟老板賬上的應(yīng)收賬不符,該怎么處理一下?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/06 15:04
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!需要核對(duì)一下明細(xì),看看產(chǎn)生差額的原因
2022 07/06 15:05
84785019
2022 07/06 15:06
那怎么跟客戶說(shuō)要對(duì)下明細(xì),怎么講好一點(diǎn)
耿老師
2022 07/06 15:07
你好,發(fā)對(duì)賬函就可以,讓對(duì)方提供相關(guān)期間的明細(xì)
84785019
2022 07/06 15:10
老師,再咨詢一下,以前的賬都在代賬公司,現(xiàn)在要接回來(lái),只做一套賬,這個(gè)賬該怎么做啊
耿老師
2022 07/06 15:12
您好,需要延續(xù)做下去
84785019
2022 07/06 15:13
嗯嗯,謝謝
耿老師
2022 07/06 15:13
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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