問(wèn)題已解決

老師,我賬務(wù)上同一個(gè)公司分別在其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都掛了賬的,兩個(gè)科目要對(duì)抵應(yīng)該怎么處理

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/07 12:01
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良老師1
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在處理其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款時(shí),應(yīng)先將兩者的金額相減,若貸方金額更大,則記錄一筆借方科目,用來(lái)抵扣貸方金額;若借方金額更大,則記錄一筆貸方科目,用來(lái)抵扣借方金額。下面以具體的例子來(lái)講解:假設(shè)其他應(yīng)付款為5000元,其他應(yīng)收款為3000元,則應(yīng)做一筆借方2000元的科目,用來(lái)抵扣其他應(yīng)收款3000元,最終總額都變?yōu)?000元。 拓展知識(shí):在會(huì)計(jì)處理過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)同一公司在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有金額,除了采取前文提出的抵消處理方式外,還可以采取“外幣兌換”的方式。即將兩者按匯率換算,然后再相加,最終得到的金額賬務(wù)處理更加方便,比如上面的例子可以將其他應(yīng)付款換算成3000元,然后與其他應(yīng)收款按3000相加,最終也能得到3000元的總額。
2023 02/07 12:08
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