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老師好,請問稅務自查收到2017年運費虛開發(fā)票要增值稅,附加稅,所得稅都補交后如何做分錄

84784958| 提問時間:2023 02/07 06:42
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
稅務自查收到2017年運費虛開發(fā)票,在補交增值稅、附加稅、所得稅后,應將以下分錄按照其記賬次序進行記賬: 1、借:應交稅費——增值稅,記入金額 2、貸:現(xiàn)金,記入金額 3、借:應交稅費——附加稅,記入金額 4、貸:現(xiàn)金,記入金額 5、借:應交稅費——所得稅,記入金額 6、貸:現(xiàn)金,記入金額 應用案例:某公司A在2017年被稅務機關發(fā)現(xiàn)使用虛開發(fā)票,最終在查處結束后,確認該公司A應交稅費總額約為100萬元,其中增值稅50萬元、附加稅20萬元、所得稅30萬元,根據(jù)以上的賬務憑證登賬,其總賬賬戶將如下:借:應交稅費——增值稅50萬元,貸:現(xiàn)金50萬元;借:應交稅費——附加稅20萬元,貸:現(xiàn)金20萬元;借:應交稅費——所得稅30萬元,貸:現(xiàn)金30萬元。
2023 02/07 06:52
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