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老師好,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)自查收到2017年運(yùn)費(fèi)虛開發(fā)票要增值稅,附加稅,所得稅都補(bǔ)交后如何做分錄

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/07 06:42
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
稅務(wù)自查收到2017年運(yùn)費(fèi)虛開發(fā)票,在補(bǔ)交增值稅、附加稅、所得稅后,應(yīng)將以下分錄按照其記賬次序進(jìn)行記賬: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,記入金額 2、貸:現(xiàn)金,記入金額 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,記入金額 4、貸:現(xiàn)金,記入金額 5、借:應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅,記入金額 6、貸:現(xiàn)金,記入金額 應(yīng)用案例:某公司A在2017年被稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)使用虛開發(fā)票,最終在查處結(jié)束后,確認(rèn)該公司A應(yīng)交稅費(fèi)總額約為100萬(wàn)元,其中增值稅50萬(wàn)元、附加稅20萬(wàn)元、所得稅30萬(wàn)元,根據(jù)以上的賬務(wù)憑證登賬,其總賬賬戶將如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅50萬(wàn)元,貸:現(xiàn)金50萬(wàn)元;借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅20萬(wàn)元,貸:現(xiàn)金20萬(wàn)元;借:應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅30萬(wàn)元,貸:現(xiàn)金30萬(wàn)元。
2023 02/07 06:52
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