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應(yīng)交增值稅賬面和申報表不符如何處理?

84785018| 提問時間:2023 02/06 22:19
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
應(yīng)交增值稅賬面和申報表不符,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢查記賬憑證、匯總表、填寫表格是否正確,以及所進(jìn)行的業(yè)務(wù)是否符合稅收征收規(guī)定。如果發(fā)現(xiàn)有明顯的增值稅賬面與申報表不符,應(yīng)當(dāng)重新檢查,通過將賬面憑證翻核,對增值稅的應(yīng)交稅款進(jìn)行重新計算,并修改申報表,將兩者結(jié)果作比較,以證實核算準(zhǔn)確無誤。另外,也可以利用軟件系統(tǒng)工具,比如財務(wù)管理系統(tǒng)和稅務(wù)管理系統(tǒng),對賬面數(shù)據(jù)和申報數(shù)據(jù)進(jìn)行對比核算,以便及時了解增值稅賬面和申報表的不一致情況,并及時調(diào)整。 例子:某公司從2018年12月以來,不斷發(fā)現(xiàn)增值稅賬面與申報表不一致的情況,于是及時采取補繳稅款措施,并且利用財務(wù)管理系統(tǒng)和稅務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行對比核算,對發(fā)票進(jìn)行翻核,并對增值稅的應(yīng)交稅款進(jìn)行重新計算。最終,他們通過對增值稅賬面與申報表的重新核算,完成了對增值稅賬面與申報表的統(tǒng)一。
2023 02/06 22:27
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