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收到聚餐發(fā)票 未付款 應該怎么做分錄呢?

84784962| 提問時間:2023 02/06 16:57
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
管理費用 ——福利費,你也可以會計款的時候再做
2023 02/06 16:59
84784962
2023 02/06 17:34
老師 能不能說具體一點
84784962
2023 02/06 20:01
老師 能不能說具體點 謝謝
venus老師
2023 02/06 20:20
同學你收到發(fā)票可以暫時不用做帳,付款的時候借管理費用——福利費 貸銀行存款
84784962
2023 02/06 20:28
老師 不需要過到應付職工薪酬下面的福利費嗎
venus老師
2023 02/06 20:51
可以通過應付職工薪酬薪酬過渡
84784962
2023 02/06 21:37
怎么過渡呢? 如果不過渡可以嗎?
venus老師
2023 02/07 06:58
同學過渡的好處就是你查詢應付職工薪酬科目,會清晰它的類別
84784962
2023 02/07 07:48
福利費只有一種吧 就是員工福利費啊
84784962
2023 02/07 07:49
我現(xiàn)在還沒支付出去,是不是借管理費用-福利費? 貸 應付職工薪酬福利費?
84784962
2023 02/07 07:49
再借 應付職工薪酬福利費 貸 其他應付款?
venus老師
2023 02/07 08:10
借 應付職工薪酬福利費 貸 銀行存款
84784962
2023 02/07 08:47
老師 不是銀行存款。我還未支付
venus老師
2023 02/07 08:52
那就是其他應付款
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