問題已解決

老師,2022年11月公司收進(jìn)項專票也已經(jīng)抵扣了,2023年1月份給對方開紅字信息表,對方重新開了新的發(fā)票,2022年11月份做的分錄是 借:工程施工 應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款 2023年收到的新發(fā)票的分錄該怎么做??

84784997| 提問時間:2023 02/06 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預(yù)付賬款 貸工程施工 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借工程施工 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸預(yù)付賬款
2023 02/06 15:32
84784997
2023 02/06 15:37
老師,摘要怎么寫?
郭老師
2023 02/06 15:38
紅沖某某賬務(wù)處理,確認(rèn)某某賬務(wù)處理。
84784997
2023 02/06 15:45
好的謝謝老師
郭老師
2023 02/06 15:47
不用客氣,工作愉快。
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