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老師好,一般納稅人企業(yè),取得進項稅100元,銷項稅120元,120-100=20元,需要繳納20元的增值稅,為什么這個20元不在利潤表上體現(xiàn)呢?這個20元確實是企業(yè)花出去的,后續(xù)也沒有人支付給企業(yè),為什么不影響利潤呢?

84784965| 提問時間:2023 02/06 10:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 1、增值稅屬于價外稅; 2、交納增值稅是通過“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”,不涉及到損益類科目
2023 02/06 10:13
84784965
2023 02/06 11:58
老師好,那企業(yè)確實是花掉了這個20元呢?為什么不影響凈利潤呢?
小菲老師
2023 02/06 12:04
同學(xué),你好 因為增值稅通過應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目核算,而應(yīng)交稅費是負債性質(zhì)的科目,不是利潤表損益性質(zhì)的科目,所以增值稅是不影響利潤的。 并不是花了錢,就影響利潤的
84784965
2023 02/06 14:18
老師,那如果老板需要知道我們實際發(fā)生的費用,和真實的凈利潤是不是要單獨把這個繳納的增值稅也要算上才對呢?
小菲老師
2023 02/06 14:19
同學(xué),你好 你可以單列出來
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