問題已解決
老師,請教一下,期初預(yù)付款和其他應(yīng)收款重復(fù)記賬了,我該怎么沖銷?謝謝。
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速問速答借:預(yù)付賬款
貸:其他應(yīng)收款
2023 02/06 10:12
84785046
2023 02/06 10:14
老師,是這樣的,賬里是 借:預(yù)付賬款,借:其他應(yīng)收款,是同一家公司,期初開賬的時候應(yīng)該放重復(fù)了,該怎么沖?
文文老師
2023 02/06 10:31
原來應(yīng)該放哪家公司?漏了哪家?
84785046
2023 02/06 10:41
老師,就是這一家公司的賬,期初換財務(wù)軟件的時候,應(yīng)收是同一家公司,他放了兩個科目,所以,請教老師一下,我該怎么操作,把這兩個科目沖了,其實賬里應(yīng)該沒有了
文文老師
2023 02/06 10:51
借:預(yù)付賬款,借:其他應(yīng)收款
都在借方??
84785046
2023 02/06 11:06
老師,是期初,咱們開賬的時候,期初不是直接填寫進(jìn)去的嗎?是直接填寫進(jìn)去的,當(dāng)時的會計把這兩個科目都填進(jìn)去了,所以,就導(dǎo)致我現(xiàn)在不知道該如何調(diào)整了?
文文老師
2023 02/06 11:19
都在借方,單純只是沖賬,可以都轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目。
無法相互間沖平
84785046
2023 02/06 11:26
老師,好的,那我就直接沖到營業(yè)外支出,把這兩筆沖了,謝謝老師!
文文老師
2023 02/06 11:35
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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