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老師,你好,請(qǐng)問一下,我們付出去一筆費(fèi)用,但是沒辦法收到發(fā)票,我掛的是應(yīng)付賬款,那么我現(xiàn)在怎么來調(diào)這筆賬讓應(yīng)付賬款平賬呢?

84784996| 提問時(shí)間:2023 02/06 09:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,我們付出去一筆費(fèi)用,但是沒辦法收到發(fā)票,我掛的是應(yīng)付賬款,是計(jì)入應(yīng)付賬款的借方??
2023 02/06 10:00
84784996
2023 02/06 10:00
對(duì)呀 是的,在應(yīng)付賬款的借方
鄒老師
2023 02/06 10:01
你好,確定無法取得發(fā)票,就做無票費(fèi)用處理 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付賬款 這樣應(yīng)付賬款就做平了?
84784996
2023 02/06 10:02
這個(gè)費(fèi)用是不是匯算清繳需要調(diào)增呢?
鄒老師
2023 02/06 10:02
你好,是的,是需要調(diào)增的?
84784996
2023 02/06 10:02
那我可以直接做在營業(yè)外支出這個(gè)科目嗎?
鄒老師
2023 02/06 10:03
你好,不可以,這個(gè)不是營業(yè)外支出款項(xiàng)
84784996
2023 02/06 10:03
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 02/06 10:04
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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