問題已解決
公司做賬把不應該抵扣的費用發(fā)票做了抵扣,該怎么轉(zhuǎn)出這個進項,具體會計分錄怎么做,之前做的是借 管理費用福利費 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行其他應付款
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速問速答借管理費用、福利費,
貸應交稅費、應繳增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023 02/06 08:59
84784955
2023 02/06 09:03
之前已經(jīng)做了一遍借管理費用,還要做一遍嗎
郭老師
2023 02/06 09:04
對的,是的,之前是不含稅的,現(xiàn)在是多稅額。
84784955
2023 02/06 09:06
把做稅額的那部分做成管理費用是嗎
郭老師
2023 02/06 09:07
你好
對的
是這么做的
84784955
2023 02/06 09:18
報稅時候需要在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出那里填嗎
郭老師
2023 02/06 09:19
對的,是的,是這么做的。
84784955
2023 02/06 09:21
還有一個問題我們開票系統(tǒng)中給供應商開了紅字信息表,但是他們沒有當月給我們開紅字負數(shù)發(fā)票,我報稅時候,進項稅額轉(zhuǎn)出那部分需要填嗎,還是等他開紅字發(fā)票過來時候再填
郭老師
2023 02/06 09:22
你開了紅色信息表,就需要轉(zhuǎn)出。
84784955
2023 02/06 09:41
那是不是也需要做賬里面,那下個月他們開負數(shù)發(fā)票給我們我們賬怎么做,就是這種開紅字信息表和供應商開負數(shù)發(fā)票不在同一個月,做賬不是很會,下個月是不是就不用進項轉(zhuǎn)出了
郭老師
2023 02/06 09:43
好,對的,是的,下月開了發(fā)票,你放到之前的記賬憑證后面就行了。
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