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老師,小規(guī)模納稅人報增值稅的時候,開了3%銷項票,還要紅沖了第一季度的1%的發(fā)票,然后稅率會不一樣,然后增值稅申報表上面沒有可以填1%的那欄,然后算出來的數(shù)是不對的,要怎么報呢

84785040| 提問時間:2023 02/05 22:42
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在小規(guī)模納稅人報增值稅的時候,應當使用3%銷項票加上第一季度的1%發(fā)票,兩者之和等于4%,增值稅申報表上填寫4%,如果算出來的數(shù)仍然不對,可以查看合計金額是否正確,如果金額正確,可以核實銷項票的票面上的稅號是否正確,如果稅號正確,可以考慮核實產(chǎn)品規(guī)格是否正確,或者計算出來的數(shù)值是否正確。 拓展知識:除了使用3%銷項票加上第一季度的1%發(fā)票計算增值稅外,還有其他計算方法,如全額加計稅法、半額加計稅法和簡易計算法。這些方法在特定情境下適用,具體情況依稅法規(guī)定執(zhí)行,請根據(jù)自身情況結合稅法規(guī)定查閱資料使用正確的計算方法。
2023 02/05 22:48
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