問(wèn)題已解決

"老師 我去年暫估成本10萬(wàn),取得12萬(wàn) 暫估費(fèi)用6萬(wàn),取得3萬(wàn), 總共暫估16萬(wàn),取得15萬(wàn),差1萬(wàn),1萬(wàn)是需要調(diào)增對(duì)嗎 取得的這些發(fā)票做的分錄是先沖紅暫估,然后再按票入賬 那多取得的成本2萬(wàn)發(fā)票怎么調(diào)整"

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/05 18:45
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
老師您好,針對(duì)您的問(wèn)題,發(fā)票入賬的確需要按照前面暫估費(fèi)用的數(shù)字進(jìn)行沖紅暫估,然后再按照實(shí)際應(yīng)納稅額,對(duì)比暫估費(fèi)用,對(duì)差額進(jìn)行調(diào)整。但是,取得的2萬(wàn)發(fā)票應(yīng)該由企業(yè)確定,根據(jù)稅務(wù)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際支出金額,將取得的費(fèi)用編入增值稅原始發(fā)票,以便于后期的稅務(wù)調(diào)整。如您有其他疑問(wèn),請(qǐng)隨時(shí)提出,我們將竭誠(chéng)為您解答。
2023 02/05 19:00
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