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老師,請問:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅期末有余額怎么辦?需要處理嗎

84784995| 提問時間:2023 02/05 10:31
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,可以轉出,借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 然后在,借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2023 02/05 10:32
84784995
2023 02/05 10:34
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅就是有借方余額啊,要怎么轉出?
劉艷紅老師
2023 02/05 10:37
借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 結平此科目余額,屬于過渡性科目,沒有余額。
84784995
2023 02/05 10:39
應交稅費-未交增值稅繳納時已經(jīng)結平了哦,沒有余額
劉艷紅老師
2023 02/05 10:45
那你就不處理,等需要交增值稅的時候把這個?轉未交增值稅下面去,現(xiàn)在借方表示留底不處理
84784995
2023 02/05 10:46
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 02/05 10:49
不客氣,很高興幫你解答
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