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老師,我已經(jīng)填寫增值稅附表4的加計(jì)抵減,怎么在主表不體現(xiàn)呢 還是要手動(dòng)填,填那一列呢

84785027| 提問時(shí)間:2023 02/05 09:05
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在增值稅主表中,加計(jì)抵減應(yīng)有明確的填報(bào)要求,即增值稅納稅申報(bào)表(主表)第七欄應(yīng)當(dāng)填報(bào)相關(guān)項(xiàng)目的加計(jì)抵減金額,具體填報(bào)方式可以參考當(dāng)期增值稅申報(bào)表(主表)中的填報(bào)要求。請(qǐng)務(wù)必注意,增值稅申報(bào)表(附表4)所述的加計(jì)抵減金額,需要在增值稅申報(bào)表(主表)的第七欄填報(bào),否則會(huì)影響稅款的出納。 拓展:如果納稅人本期申報(bào)的增值稅稅款有減免計(jì)算的,需要在增值稅主表的第八欄填報(bào)減免額度,到時(shí)會(huì)自動(dòng)計(jì)算減免部分應(yīng)納稅額度,并出具減免申請(qǐng)表或者減免審批表備案。
2023 02/05 09:17
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