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老師,我已經(jīng)填寫增值稅附表4的加計抵減,怎么在主表不體現(xiàn)呢 還是要手動填,填那一列呢

84785027| 提問時間:2023 02/05 09:05
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在增值稅主表中,加計抵減應(yīng)有明確的填報要求,即增值稅納稅申報表(主表)第七欄應(yīng)當(dāng)填報相關(guān)項目的加計抵減金額,具體填報方式可以參考當(dāng)期增值稅申報表(主表)中的填報要求。請務(wù)必注意,增值稅申報表(附表4)所述的加計抵減金額,需要在增值稅申報表(主表)的第七欄填報,否則會影響稅款的出納。 拓展:如果納稅人本期申報的增值稅稅款有減免計算的,需要在增值稅主表的第八欄填報減免額度,到時會自動計算減免部分應(yīng)納稅額度,并出具減免申請表或者減免審批表備案。
2023 02/05 09:17
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