問題已解決
前面2個月增值稅留低,銷項稅額有6253.18元,這個月要繳納稅款了,前面2個的銷項怎么做分錄,謝謝!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答應(yīng)按照下列步驟完成銷項稅額的分錄:
1、先分錄銷項稅收入:借:稅收征收類-應(yīng)交稅費(科目編碼)貸:銀行存款(科目編碼)
2、再進行稅金調(diào)整:借:稅收征收類-應(yīng)交稅費(科目編碼)貸:稅收征收類-應(yīng)交稅費-銷項稅額(科目編碼)
拓展知識:除了銷項稅額,企業(yè)還要繳納進項稅額。進項稅額的分錄方式與銷項稅額的分錄方式類似,只是稅金調(diào)整的借方和貸方科目有所不同,借方變成:稅收征收類-應(yīng)交稅費-進項稅額(科目編碼),貸方保持不變。
2023 02/04 21:21
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