問題已解決

前面2個月增值稅留低,銷項稅額有6253.18元,這個月要繳納稅款了,前面2個的銷項怎么做分錄,謝謝!

84784993| 提問時間:2023 02/04 21:14
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
應(yīng)按照下列步驟完成銷項稅額的分錄: 1、先分錄銷項稅收入:借:稅收征收類-應(yīng)交稅費(科目編碼)貸:銀行存款(科目編碼) 2、再進行稅金調(diào)整:借:稅收征收類-應(yīng)交稅費(科目編碼)貸:稅收征收類-應(yīng)交稅費-銷項稅額(科目編碼) 拓展知識:除了銷項稅額,企業(yè)還要繳納進項稅額。進項稅額的分錄方式與銷項稅額的分錄方式類似,只是稅金調(diào)整的借方和貸方科目有所不同,借方變成:稅收征收類-應(yīng)交稅費-進項稅額(科目編碼),貸方保持不變。
2023 02/04 21:21
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