問題已解決

一般納稅人,這個月交增值稅,分錄要不要借銷項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,然后差額部分做轉(zhuǎn)出未交增值稅?還是直接做差額部分借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅?

84785020| 提問時間:2023 02/04 20:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
一般納稅人在本月交稅時,需要根據(jù)財(cái)務(wù)會計(jì)記賬的原則進(jìn)行分錄。一般將銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅一起結(jié)算,可以分兩個分錄完成,第一,借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)銷項(xiàng)稅額,貸銀行存款,第二,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)進(jìn)項(xiàng)稅額。如果銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅不平衡,可以用差額部分做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)轉(zhuǎn)出未交增值稅。 案例:以一家公司A本月銷項(xiàng)稅額為10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為9000元為例,它應(yīng)采用以下兩個分錄。 第一、借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)銷項(xiàng)稅額10000元,貸銀行存款10000元; 第二、借銀行存款9000元,貸應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)進(jìn)項(xiàng)稅額9000元。
2023 02/04 20:41
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~