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一般納稅人,請問增值稅申報時無票收入填寫哪個表,哪一行?

84784973| 提問時間:2023 02/04 20:22
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
一般納稅人在增值稅申報時,應(yīng)填寫的是消費(fèi)稅定額扣除表(卷一表一)。其中“無票收入”則是填寫“增值稅月(季)報中,計(jì)稅依據(jù)減按月(季)應(yīng)納稅額的說明”欄次的第二、三、五行,分別是“銷售額”、“未開具發(fā)票銷售額”、“未開具發(fā)票銷售額差額”。 拓展知識:增值稅納稅人有權(quán)根據(jù)現(xiàn)行稅收法律及有關(guān)政策,在報稅時減按月(季)應(yīng)納稅額。減按月(季)應(yīng)納稅額有計(jì)算和抵扣兩種方式,減按的方式由納稅人自行選擇。
2023 02/04 20:27
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