問(wèn)題已解決

所得稅匯算清繳時(shí),稅會(huì)差異,成本調(diào)低了,利潤(rùn)多了一百多萬(wàn),需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果在當(dāng)年末,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 19:58
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
首先,當(dāng)收到稅會(huì)差異時(shí),會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)當(dāng)記錄稅金費(fèi)用項(xiàng)目或者應(yīng)付稅金項(xiàng)目,根據(jù)實(shí)際情況而定;其次,應(yīng)將成本調(diào)低了的金額通過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)損益賬戶入賬;最后,將利潤(rùn)多出的金額結(jié)轉(zhuǎn)到后期的期初賬戶或者當(dāng)前賬戶中,以備下一次計(jì)算所得稅用。拓展知識(shí):當(dāng)處理所得稅匯算清繳的賬務(wù)處理時(shí),會(huì)分為增值稅、所得稅和企業(yè)所得稅。增值稅和企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理將會(huì)涉及到抵扣扣除和稅率計(jì)算,而所得稅賬務(wù)處理則需要考慮到征收率和適用稅率。
2023 02/04 20:09
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