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如果這個月進項專票有一份價稅合計:149100,銷項專票一份價稅合計:134886,那就涉及14214的留底稅額,老師咋處理?

84784971| 提問時間:2023 02/04 19:42
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
在本月進行出納填寫的時候,應當用14214的留底稅額抵扣本月的銷項專票稅額,從而達到節(jié)稅的目的。具體來講,就是在進行銷項專票核算的時候,先將上月的留底稅額14214減去本月的銷項專票稅額134886,剩余的稅額用于本月的稅款繳納,當扣繳完稅款后,剩余的稅額即為新的留底稅額,可用于下月稅款的抵扣。 舉個例子來說,上月留底稅額為30000元,這月的進項專票稅額為15000元,銷項專票稅額為50000元,那么在這月出納審核時,首先將上月留底稅額30000減去這月銷項專票稅額50000,得到-20000元,再加上本月進項稅額15000,得到-5000元,這就是本月的留底稅額。這就是關于留底稅的處理方法。
2023 02/04 19:49
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