問題已解決
11月份開了發(fā)票清潔費沒做到張,一月份轉(zhuǎn)款時發(fā)現(xiàn),這個應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
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速問速答同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
2023 02/04 15:19
84785020
2023 02/04 15:21
是先寫管理費用貸應(yīng)付賬款然后在是以前年度損益調(diào)整?
小菲老師
2023 02/04 15:21
同學(xué),你好
直接做以前年度損益調(diào)整
84785020
2023 02/04 18:36
今年發(fā)現(xiàn)12月份賬務(wù)處理有一筆錯誤,做的是庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入,實際應(yīng)該是應(yīng)收賬款怎么調(diào)賬呢?
84785020
2023 02/04 18:36
這筆不用做以前年度損益調(diào)整吧
小菲老師
2023 02/04 18:36
同學(xué),你好
是主營業(yè)務(wù)收入錯了,還是庫存現(xiàn)金錯了
84785020
2023 02/04 19:12
庫存現(xiàn)金
小菲老師
2023 02/04 19:14
同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:庫存現(xiàn)金
84785020
2023 02/05 09:28
不用紅字沖銷?
小菲老師
2023 02/05 09:35
同學(xué),你好
不需要的
84785020
2023 02/05 09:37
那我摘要直接寫更正xx憑證號就可以了?
小菲老師
2023 02/05 09:56
同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
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