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老師,上月預(yù)付了固定資產(chǎn)的貨款,本月收到發(fā)票怎么做會計分錄

84785036| 提問時間:2023 02/04 14:39
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
上月預(yù)付固定資產(chǎn)貨款的會計分錄是: 借:銀行存款 xx 貸:應(yīng)付賬款 xx 本月收到發(fā)票的會計分錄: 借:應(yīng)付賬款 xx 貸:固定資產(chǎn) xx 借:累計折舊xx 貸:財務(wù)費用 xx 上述會計分錄中,應(yīng)付賬款的金額等于固定資產(chǎn)的金額,累計折舊的金額乘以折舊率就是財務(wù)費用的金額。本月收到發(fā)票后要進行上述會計分錄,借方貸方金額要一致,否則財務(wù)會計記賬不成功。
2023 02/04 14:48
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