問題已解決

上月預付貨款收到貨物沒有收到發(fā)票直接銷售了,開了銷售發(fā)票,會計分錄怎么寫?

84784959| 提問時間:10/21 10:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:銀行存款/應收賬款(根據(jù)實際情況) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 待收到發(fā)票時,再做相應調(diào)整分錄。
10/21 11:00
84784959
10/21 11:02
下個月收到發(fā)票后會計分錄又怎么做?
堂堂老師
10/21 11:04
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:原材料/庫存商品(根據(jù)實際情況) 貸:以前年度損益調(diào)整(如果跨年的話)或直接調(diào)整當期損益 主要是沖回之前暫估的成本和稅,然后按照實際發(fā)票金額調(diào)整。但通常情況下,如果沒有跨月或跨年,可能只需做進項稅額的調(diào)整。具體要看公司的賬務(wù)處理習慣。 如果只是當月發(fā)現(xiàn)并立即調(diào)整,可簡化為直接調(diào)整成本和進項稅額。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~