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2021年預(yù)付在6月,票在后面來的但是我分錄錄了成本,而且同事現(xiàn)在才把2021年的10月那張發(fā)票給我,我能把10月那張票放在6月份的賬里附在記賬憑證后嗎

84784993| 提問時間:2023 02/04 14:36
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
答:可以的,根據(jù)國家相關(guān)財政規(guī)定,有出納票、增值稅發(fā)票或其他稅收收據(jù)的,可以按照實際支付的月份進行分錄。例如,2021年6月支付了費用,但10月才收到票據(jù),則可以在10月份分錄,用相應(yīng)結(jié)算金額記入月初應(yīng)付賬款,然后在收到票據(jù)后,用相應(yīng)的金額對應(yīng)應(yīng)付賬款沖抵,從而確認期末賬款的余額,具體的操作流程: (1)在財務(wù)系統(tǒng)中錄入成本支付的月份,例如2021年6月。 (2)按照實際支付月份分錄,即所有6月份支付的賬款都需要在6月份分錄,錄入記賬憑證,將相應(yīng)的支付金額記入“月初應(yīng)付賬款”。 (3)收到10月份的發(fā)票后,再在10月份就相應(yīng)的結(jié)算金額,進行沖抵,從而確認期末賬款的余額。 此外,要注意的是,如果月份收到的發(fā)票和支付的金額發(fā)生偏差,則可能需要調(diào)整相應(yīng)月份的賬款,以確保賬款的準確性。
2023 02/04 14:47
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