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22年工資計提多了,但賬已經(jīng)結(jié)了,23年應(yīng)該如何做賬務(wù)處理。22年所得稅匯算清繳是否需要做納稅調(diào)整,具體該如何調(diào)整。

84785035| 提問時間:2023 02/04 13:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
新年好 22年工資計提多了,今年沖銷多計提的 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整等科目 22年所得稅匯算清繳的時候,需要按沖銷之后的工資金額填寫
2023 02/04 13:47
84785035
2023 02/04 13:50
以前年度損益調(diào)整科目到時候會結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
鄒老師
2023 02/04 13:51
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到? ?利潤分配—未分配利潤?
84785035
2023 02/04 13:52
到時候結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
鄒老師
2023 02/04 13:53
你好,是的,是這樣的
84785035
2023 02/04 13:59
還有個問題 就是工傷補(bǔ)充險我22年12月計提的,屬于22年的費用,但發(fā)票23年1月才給我開出來,我應(yīng)該做什么調(diào)整嗎,或是把1月份開的發(fā)票直接附在22年的憑證上呢
鄒老師
2023 02/04 14:00
你好,這個不需要做什么調(diào)整啊?
84785035
2023 02/04 14:03
那把23年開出來的發(fā)票直接附在去年的憑證上就行是嗎
鄒老師
2023 02/04 14:03
你好,是的,是這樣的
84785035
2023 02/04 14:05
應(yīng)付職工薪酬年底有余額可以嗎
鄒老師
2023 02/04 14:05
你好,應(yīng)付職工薪酬年底有余額,是可以的
84785035
2023 02/04 14:31
去年的銀行手續(xù)費,今年打出來的專票,除了今年正常記賬外,是不是還得納稅調(diào)整,具體怎么調(diào)
鄒老師
2023 02/04 14:32
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合
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