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實(shí)務(wù)
問題已解決
已給對方公司開票,但對方少付款,多開的發(fā)票應(yīng)如何做賬
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速問速答多開發(fā)票情況下,應(yīng)該首先核實(shí)對方實(shí)際付款的金額是否正確,如果不正確的話就要求其補(bǔ)齊,同時也要催收它開的多開發(fā)票的金額。除此之外,還要驗(yàn)證多開發(fā)票是真是假,如果多開發(fā)票是假的,要提出相應(yīng)的法律訴訟。
財務(wù)科目上,發(fā)票多開的處理方式應(yīng)按照正常的流程進(jìn)行核算,未收到的發(fā)票應(yīng)記錄在應(yīng)收賬款中,而已收到的發(fā)票應(yīng)記錄在營業(yè)收入中。對對方應(yīng)付賬款,財務(wù)會計(jì)要按正確的金額付款,以確保公司支付的資金不被浪費(fèi)。
舉個例子來說,如果公司A向公司B發(fā)送了三份發(fā)票,但是公司B僅付款一份,此時公司A要求公司B補(bǔ)齊款項(xiàng),并向其發(fā)出賬款提醒函,要求其盡快補(bǔ)清賬款,同時記錄在應(yīng)收賬款中,最后收到該賬款時再記錄營業(yè)收入中。
2023 02/04 10:00
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