問題已解決

我做五月份的賬,材料根據(jù)對賬單正常入賬,發(fā)票都是六月份來我,我就直接付在五月份的對賬單后面了,可以嗎?還有這種情況我馬上五月份發(fā)票勾選平臺勾選發(fā)票,我可以勾選六月份的發(fā)票實(shí)際是五月份的材料進(jìn)項(xiàng)用?

84784959| 提問時(shí)間:2023 02/04 09:15
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
對于針對五月份的賬務(wù)處理,可以按照以下步驟處理:首先,按照對賬單正常入賬,然后將六月份的發(fā)票都放在五月份的對賬單后面,這樣就可以在五月份勾選發(fā)票,將六月份的發(fā)票做為五月份材料使用。應(yīng)當(dāng)注意的是,特別是當(dāng)發(fā)票內(nèi)容和對賬單不一致時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行核實(shí),嚴(yán)格按照收支情況進(jìn)行賬務(wù)處理。 拓展知識:有些企業(yè)會針對一些重要的費(fèi)用,如償還借款、繳納稅款、發(fā)放職工工資等會有專門的賬戶,只能夠用于支付這些費(fèi)用,除此之外,不能夠拿來支付其他的費(fèi)用,這樣可以更好地控制費(fèi)用。
2023 02/04 09:21
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