問題已解決

小規(guī)模納稅人,7月去稅局代開了專票,8月紅沖了,7月我做的分錄是應收,收入,應交稅費-未交增值稅,還做了一筆分錄是應交稅費-未交增值稅和銀行存款,那8月份的分錄該怎么做

84785004| 提問時間:2017 09/11 10:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!8月你跟7月的一樣做。只是金額寫負數借應收,收入,應交稅費-未交增值稅,
2017 09/11 10:12
84785004
2017 09/11 10:16
但是我稅費7月份已經繳納了,現在還做未交增值稅,那不就沖突了嗎
宋生老師
2017 09/11 10:29
你好!不是的,你8月開的發(fā)票是在8月減,不關7月份的事情
84785004
2017 09/11 10:43
@宋老師:你指的8月份減是什么指什么意思,我有點不理解,但是我8月份去代開的正常的發(fā)票我也是一樣繳稅了,那我這樣就多出了一筆紅沖的負數的未交增值稅,那我到時候怎么平?
宋生老師
2017 09/11 10:45
你好!你這樣的,紅沖的這部分可以申請退稅或者留待以后抵減。
84785004
2017 09/11 12:09
@宋老師:老師,那這個紅沖的稅,具體怎么操作,你可以說詳細一點嗎
宋生老師
2017 09/11 13:39
你好!你申報過后,應繳稅額那里會是負數。你就拿申報表去稅局。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~