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之前開了一張銷售發(fā)票,正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)了庫存,這個月紅沖了,怎么做
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速問速答1. 首先請根據(jù)當(dāng)前的銷售發(fā)票,在會計憑證中進(jìn)行紅沖記錄,將原有的應(yīng)收和銷售收入金額記為負(fù)數(shù),并記入今天的紅沖發(fā)票金額,以此完成應(yīng)收紅沖的記錄。
2. 根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)原則,需要將現(xiàn)有的庫存金額減去紅沖的金額,以抵銷已結(jié)轉(zhuǎn)的庫存金額,并將抵銷后的庫存金額在現(xiàn)金流量表上予以記錄。
3. 將關(guān)聯(lián)的應(yīng)收賬款余額減少,庫存賬款對應(yīng)的金額清除,以便于準(zhǔn)確報表中應(yīng)收和庫存余額反映準(zhǔn)確狀態(tài)。
4. 稅務(wù)登記方面,應(yīng)把紅沖金額納入當(dāng)月稅負(fù)核算,保證稅負(fù)的準(zhǔn)確性。
2023 02/03 17:09
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