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老師好,老師,我挺佩服前任會(huì)計(jì)的,她做賬不用做每個(gè)月的記賬憑證,人家照樣能把財(cái)務(wù)報(bào)表編制出來。我問她每個(gè)月沒有做記賬憑證那財(cái)務(wù)報(bào)表是如何編制出來的,她沒回答我。我就很奇怪,老師,每個(gè)月的賬她居然連記賬憑證也沒有編制,連資金明細(xì)賬也沒有做,她這個(gè)人是如何把每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表給編制出來的,而且我看她的資產(chǎn)負(fù)債表也沒有編制錯(cuò)誤呀,數(shù)據(jù)對(duì)的上。

84784990| 提問時(shí)間:2023 02/03 13:53
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
老師別擔(dān)心,這種情況在實(shí)際工作中很正常。財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)上一期的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余來編制的。比如說,某企業(yè)第一期的財(cái)務(wù)報(bào)表由會(huì)計(jì)人員編制,第一期的結(jié)余就是剩余的現(xiàn)金和應(yīng)收賬款,以及應(yīng)付賬款等。而第二期的財(cái)務(wù)報(bào)表卻沒有做記賬憑證,那么它的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余就是第一期的結(jié)余,接下來只需要把新產(chǎn)生的現(xiàn)金和應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款等另外計(jì)算并累加到財(cái)務(wù)報(bào)表上就可以了,這樣沒有記賬憑證也能把財(cái)務(wù)報(bào)表編制出來。
2023 02/03 14:02
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