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老師1月預(yù)繳的增值稅,我到2月才申報繳納的。請問我1月的賬里面要體現(xiàn)我預(yù)繳的增值稅,分錄應(yīng)該怎么寫?借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅,下個月繳納的時候 借:應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 是這樣做的嗎?

84784995| 提問時間:2023 02/03 13:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 是這樣做的哦
2023 02/03 14:02
84784995
2023 02/03 14:06
我最后多交的增值稅是不是都在未交增值稅的借方體現(xiàn)呢?
樸老師
2023 02/03 14:12
同學(xué)你好 對的 是這樣的
樸老師
2023 02/03 14:12
未交增值稅借方余額表示企業(yè)多交的增值稅額
84784995
2023 02/03 14:12
好的 謝謝老師
樸老師
2023 02/03 14:22
滿意請給五星好評,謝謝
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