問題已解決

老師,我想請(qǐng)問一下,我是小規(guī)模納稅人,如果一個(gè)季度開了58000的發(fā)票,因?yàn)橐咔榈拿怃N稅的,然后開了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負(fù)數(shù)39603.96 稅額是負(fù)數(shù)396.04,紅沖一共是4萬元的。那么季度申報(bào)增值稅的時(shí)候我的收入18396.04,是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負(fù)數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負(fù)數(shù)396.04是這樣嗎

84785040| 提問時(shí)間:2023 02/03 13:51
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
尊敬的老師,您的問題很棒,根據(jù)您提出的情況,確實(shí)應(yīng)該將18396.04填寫在免稅銷售額的小微企業(yè)免稅銷售額的第9和第10欄中,并將負(fù)數(shù)396.04填寫在17欄和18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負(fù)數(shù)中。需要注意的是,對(duì)于納稅人免征稅額,在正確履行納稅義務(wù)的情況下,在其他未特別規(guī)定的情況下,可以得到政府的免稅證書。另外,注意在計(jì)算期間的季度聯(lián)系中,不管發(fā)票增加還是減少,其所屬發(fā)票類型都要統(tǒng)一填寫,以確保申報(bào)準(zhǔn)確。
2023 02/03 13:56
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