問題已解決

老師,我們是代賬公司,前任會(huì)計(jì)憑證記到了9月,報(bào)表也是9月,我現(xiàn)在把十月的帳登記了,再去結(jié)9月的帳可以嗎?

84784959| 提問時(shí)間:2023 02/03 09:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
是的,您可以在十月把九月賬目進(jìn)行結(jié)算。因?yàn)闀?huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)只要求你完成當(dāng)月的記賬憑證,不涉及具體的時(shí)間范圍,所以可以在當(dāng)月對(duì)上月的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行操作。 具體在做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,可以采用總帳分析法和明細(xì)帳分析法,并結(jié)合會(huì)計(jì)原則、會(huì)計(jì)憑證以及會(huì)計(jì)問題的常見性,制定出標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)操作流程,包括驗(yàn)證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)需要結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容、核對(duì)財(cái)務(wù)賬目,再對(duì)其各項(xiàng)進(jìn)行歸類、匯總,最后做出相應(yīng)的損益調(diào)整,完成會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)。 舉個(gè)例子:比如現(xiàn)在我們要做九月份的會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn),在結(jié)轉(zhuǎn)過程中,首先要檢查九月份的現(xiàn)金支出憑證,確認(rèn)現(xiàn)金已被合理使用,然后看看累計(jì)支出和相關(guān)科目余額是否正確,如果有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要在九月份記錄,最后核實(shí)現(xiàn)金和銀行存款的余額,以及科目的余額是否相等,及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤糾正,最終完成會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 02/03 09:26
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~