問題已解決

老師,你好,想請(qǐng)教一個(gè)問題,還請(qǐng)老師幫忙解惑,感謝!公司的固定資產(chǎn)法人處理了,但是沒有過賬,那我賬上要怎么處理呢?

84785003| 提問時(shí)間:2023 02/02 14:44
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2023 02/02 14:44
84785003
2023 02/02 14:47
第二步開票的時(shí)候那我固定資產(chǎn)資產(chǎn)清理可以直接貸其他應(yīng)收法人嗎?金額相等那最后就沒有剩余了?是不是最后結(jié)轉(zhuǎn)就不需要了
venus老師
2023 02/02 14:50
可以的,同學(xué),你們就那樣做
84785003
2023 02/02 14:57
老師,請(qǐng)幫我看下,這樣是否OK,可以嗎?這個(gè)需要開票處理嗎? 借:固定資料清理 100 累積折舊 50 貸:固定資產(chǎn) 借:其他應(yīng)收-法人 100 貸:固定資料清理 100 最后再用法人的往來賬沖銷掉應(yīng)收的部分 借:其他應(yīng)付-法人 100 貸:借:其他應(yīng)收-法人 100
venus老師
2023 02/02 15:02
可以的,同學(xué),沒問題
84785003
2023 02/02 15:21
好的,謝謝老師~
venus老師
2023 02/02 15:32
不用客氣,祝你生活愉快
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