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請問一下老師,12月份專用發(fā)票開錯為200元,實(shí)際為100元,1月份紅沖做賬按照實(shí)際收款金額100元,1月份的賬需要調(diào)整嗎?

84785011| 提問時間:2023 02/02 11:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方這個需要給你開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2023 02/02 11:56
84785011
2023 02/02 12:00
哦沒說清楚,是我自己開錯了,12月收入為100元,當(dāng)月發(fā)票實(shí)際開成了200元,12月份的賬做的100元,銷項也是100元計算的,1月12日發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額有誤,紅沖掉了,現(xiàn)在做1月份的賬,請問怎么處理?
84785011
2023 02/02 12:01
也在1月從新開出了正確的發(fā)票
郭老師
2023 02/02 12:05
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅。
84785011
2023 02/02 13:21
數(shù)據(jù)完全一樣的沖掉再做一遍是嗎?老師
郭老師
2023 02/02 13:25
你好,數(shù)據(jù)不完全一樣的,分錄一樣,只不過是金額不一樣,一個是負(fù)數(shù)二百一個是正數(shù)100。
84785011
2023 02/02 13:29
我1月份做12月份的賬的時候就是按正確的金額做的,老師
郭老師
2023 02/02 13:33
不可以的,按照200來的
84785011
2023 02/02 14:04
22年的賬已經(jīng)做完了,那現(xiàn)在怎么辦呢?老師
郭老師
2023 02/02 14:07
那你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致吧,你看下你增值稅是不是按照200來申報的。
84785011
2023 02/02 14:50
按照100申報,所得稅也是100
郭老師
2023 02/02 14:53
你好,那你發(fā)票開的是200,你自己能申報了嗎?你的增值稅能比對通過嗎?如果能比對通過的話,可以不用修改。
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