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增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額 如果是一般納稅人銷項稅額是根據(jù)開出的銷項發(fā)票計算 那普票要計算在內(nèi)么 還是普票另外單獨計算交稅?

84784958| 提問時間:2023 02/01 18:01
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
普通發(fā)票是按17%增值稅計算,銷項稅額是按照開出發(fā)票金額計算,一般納稅人應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額。普通發(fā)票單獨交稅,不計入增值稅應(yīng)納稅額,發(fā)票金額的17%即為該筆發(fā)票應(yīng)納稅款。另外,普票的進(jìn)項稅額不計入稅負(fù),要單獨抵扣進(jìn)項稅額,但同時也要交納17%的增值稅,不會影響到申報的增值稅應(yīng)納稅額。
2023 02/01 18:08
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