問題已解決

比如說啊,我是一家材料企,我開票開了170萬,銷項(xiàng)稅是23萬,但是我家領(lǐng)導(dǎo)抵扣進(jìn)項(xiàng)票抵扣了68萬,這是為什么?

84785024| 提問時(shí)間:2023 02/01 14:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,也就是進(jìn)項(xiàng)稅額是68萬嗎?
2023 02/01 14:51
84785024
2023 02/01 14:52
老師,對的,是這樣的。但是我想不通,他要抵扣這么多干嘛呢?
郭老師
2023 02/01 14:54
你好,沒有必要抵扣這些的,而且一般認(rèn)證發(fā)票根據(jù)稅負(fù)來。
84785024
2023 02/01 14:55
我上次問過他,他的回答是,說稅務(wù)上要達(dá)到這么多抵扣,但是我的理解應(yīng)該不需要吧?老師,你認(rèn)為呢?
郭老師
2023 02/01 14:55
啊,不需要的,他這樣的話會有留底,你可以看一下你的增值稅申報(bào)表。
84785024
2023 02/01 14:57
是的,申報(bào)表是有留抵的,但是我覺得 他即使不想交稅,也不用抵扣過頭這么多吧
郭老師
2023 02/01 14:59
對的,是的,因?yàn)槿ツ赀€有增量留底退稅的政策,基本上稅務(wù)局都不允許有留底的。
84785024
2023 02/01 14:59
好的。謝謝
郭老師
2023 02/01 15:02
不用客氣,工作愉快。
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