問題已解決

我問的問題是享受進(jìn)項稅加記抵減10%的稅額當(dāng)期計提,但是當(dāng)月不需要抵減的稅金怎樣做賬?做分錄

84784982| 提問時間:2023 02/01 13:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免)貸其他收益
2023 02/01 13:47
84784982
2023 02/01 13:54
這個意思.,但是我還沒有稅收抵減,我是不是坐反了
小林老師
2023 02/01 13:55
您好,您的分錄沒問題
84784982
2023 02/01 13:57
我這是結(jié)轉(zhuǎn),這樣做
小林老師
2023 02/01 13:58
您好,您結(jié)轉(zhuǎn)什么?這個不是結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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