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我公司有張上一年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬呢?是在本期更正嗎?會(huì)不會(huì)影響21年的所得稅呢?

84784994| 提問時(shí)間:2023 02/01 09:32
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
若上一年存在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)報(bào)稅季度里把上一年發(fā)票異常的認(rèn)證重新提供至稅務(wù)機(jī)關(guān),要求回退稅款,重新開具發(fā)票,重新完成核定,以轉(zhuǎn)出稅款。這里不涉及到本期更正,其對(duì)于21年的所得稅也不會(huì)有影響。 拓展知識(shí):在稅務(wù)系統(tǒng)中,一旦發(fā)現(xiàn)發(fā)票有核定異常,會(huì)自動(dòng)把涉及到的所有發(fā)票都放到“開票異?!?功能欄目里,需要申報(bào)人發(fā)票拆分開有兩個(gè)以上的金額,且每個(gè)金額的稅率相同,這樣就能保證發(fā)票的正確性,從而避免稅務(wù)異常情況的發(fā)生。
2023 02/01 09:43
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