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"2016年做賬借銷售費(fèi)用198700,貸應(yīng)付賬款198700 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是做錯(cuò)了,應(yīng)該是主營(yíng)成本,怎么調(diào)整"

84785022| 提問時(shí)間:2023 01/31 19:01
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
調(diào)整方法是:首先將借期初記賬的“貸銷售費(fèi)用”198700和貸“應(yīng)付賬款”198700作反向記賬,將其轉(zhuǎn)入“借主營(yíng)成本”,這樣便完成了調(diào)整。 拓展知識(shí):在記賬過程中,若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,可以通過記錄新憑證的內(nèi)容,撤銷原來的錯(cuò)誤憑證,或者通過反向記賬的方式調(diào)整,以確保會(huì)計(jì)賬目的準(zhǔn)確性和有效性。
2023 01/31 19:13
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