問(wèn)題已解決

老師您好,麻煩問(wèn)一下,10月多交增值稅附加稅108萬(wàn),11月先抵稅22萬(wàn)后,退86萬(wàn),怎么做賬務(wù)處理?怎么做,會(huì)計(jì)分錄是啥?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/31 14:06
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
您可以將10月多交的增值稅附加稅108萬(wàn)元,分兩次進(jìn)行賬務(wù)處理: 1. 10月多交的增值稅附加稅86萬(wàn)元,應(yīng)當(dāng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅附加稅86萬(wàn)元,貸方記入應(yīng)付票據(jù)86萬(wàn)元; 2. 11月退稅22萬(wàn)元,應(yīng)當(dāng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅附加稅22萬(wàn)元,借方記入應(yīng)收票據(jù)22萬(wàn)元。
2023 01/31 14:16
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