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老師 沒有抵扣的進(jìn)項稅 是這樣寫分錄嗎? 如后期需要抵扣 轉(zhuǎn)回來的分錄是什么呢?

84784962| 提問時間:2023 01/31 11:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,把這個待抵扣改成待認(rèn)證, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2023 01/31 11:27
84784962
2023 01/31 11:48
沒有理解呀
郭老師
2023 01/31 11:50
好,哪一個沒有理解到寫出來可以嗎?
84784962
2023 01/31 11:52
借方 我之前就是待抵扣進(jìn)項。你的意思是我之前做錯了么
郭老師
2023 01/31 12:06
對的,是的,這個代抵扣是福島期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣,需要比對通過才可以抵扣的。
郭老師
2023 01/31 12:07
輔導(dǎo)期納稅人剛才打錯了。
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