問題已解決

老師好,麻煩幫我看看這筆業(yè)務怎么記分錄?

84785008| 提問時間:2023 01/30 21:17
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田恬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,請問是收到主營業(yè)務運輸款嗎? 借:銀行存款300484 貸:主營業(yè)務收入306740.67 應交稅費-應交增值稅256.67
2023 01/30 21:29
84785008
2023 01/30 21:38
主營業(yè)務是收購玉米
田恬老師
2023 01/30 21:41
請問您這筆運輸費是賣玉米時產(chǎn)生的運輸費嗎?
84785008
2023 01/30 21:45
記主營業(yè)務收入借貸不平吧
84785008
2023 01/30 21:47
運輸玉米產(chǎn)生的運費
田恬老師
2023 01/30 21:48
不好意思,剛剛數(shù)字看錯了,分錄是平的 借:銀行存款306740.67 貸:主營業(yè)務收入300484 應交稅費-應交增值稅6256.67
84785008
2023 01/30 21:49
你前面寫的分錄稅費應該在借方吧?
田恬老師
2023 01/30 21:52
如果是您這邊收到款項,您這邊代開的發(fā)票,產(chǎn)生了納稅義務,是應交稅費在貸方哦。
84785008
2023 01/30 21:52
我實際就收到了300484,代開發(fā)票扣稅費了!
田恬老師
2023 01/30 21:54
前面那個分錄是照片上的數(shù)字看錯了,產(chǎn)生收入,稅費是在貸方哦~ 請問我的回答您還滿意嗎?期待您的五星好評,新年快樂哦~
田恬老師
2023 01/30 21:58
如果存在收款金額與發(fā)票金額不符。 借:應收賬款-公司名306740.67 貸:主營業(yè)務收入300484 應交稅費-應交增值稅6256.67 借:銀行存款300484 貸:應收賬款-公司名稱300484
84785008
2023 01/30 22:10
最后的貸方不應該是主營業(yè)務收入300484嗎?
84785008
2023 01/30 22:11
哦不對,我搞錯了
84785008
2023 01/30 22:14
但是我會計經(jīng)理按內(nèi)賬做,借銀行存款300484,管理費用—稅費6256.67,貸主營業(yè)務收入306740.67
84785008
2023 01/30 22:14
這樣對嗎?
田恬老師
2023 01/30 22:15
嗯嗯~請問對我的解答滿意嗎?期待您的五星好評~
田恬老師
2023 01/30 22:18
如果您這樣做分錄的話,主營業(yè)務收入就高估了。不能反映真實的收入情況。
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