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我公司與高校簽了個(gè)產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議,對(duì)項(xiàng)目改造,高校承擔(dān)改造及小型設(shè)備和零部件的采購等費(fèi)用,金額是100萬,之后先給我們開具了產(chǎn)學(xué)研合作發(fā)票50萬,這筆費(fèi)用怎么做賬合適呢

84785020| 提問時(shí)間:2023 01/30 19:46
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
賬務(wù)處理方法是:首先,根據(jù)產(chǎn)學(xué)研合作發(fā)票,我們先將50萬元收入歸入應(yīng)收賬款,然后可以將100萬元應(yīng)付賬款分解劃撥,50萬作為我們公司歸還高校的金額,另外50萬元作為我們項(xiàng)目改造的采購等費(fèi)用,按照實(shí)際情況進(jìn)行合理的劃撥。的后繼處理,可以將公司支付的50萬元?jiǎng)潛苤翍?yīng)付賬款,以此來完成項(xiàng)目改造的采購等費(fèi)用的付款清算。當(dāng)我們收到高校的交款賬單、憑證等時(shí),進(jìn)行登記,以此來確認(rèn)應(yīng)收賬款的付款情況,來完成賬務(wù)處理。拓展知識(shí):應(yīng)收賬款是一種流動(dòng)資產(chǎn),一般來說,只要準(zhǔn)備付款,就應(yīng)該歸入應(yīng)收賬款,以便后期監(jiān)督和核對(duì)。
2023 01/30 19:52
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