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老師,現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表主表應(yīng)該怎么填寫?只填第10行不行了?

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/30 17:24
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
填寫增值稅申報(bào)表主表一般需要填寫以下第1~21行,其中第10行填寫增值稅稅率:對(duì)應(yīng)主表1~9行,應(yīng)使用當(dāng)期有效稅率填寫;第11行填寫增值稅額:按照稅率自動(dòng)計(jì)算生成;第12行填寫減免稅額:按照《增值稅減免稅政策實(shí)施細(xì)則》,應(yīng)根據(jù)減免稅情況確定。第13行填寫應(yīng)納稅額總額:本表第11行減去本表第12行的金額。 此外,在填寫增值稅申報(bào)表主表時(shí),凡是填寫“0”的,應(yīng)該說明是由于無須征收發(fā)票而填寫的;有填寫“*”的,應(yīng)注明該填寫原因。 拓展知識(shí): 增值稅申報(bào)表,即增值稅納稅申報(bào)表,是企業(yè)繳納增值稅的重要憑證,是納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)、核定和繳納增值稅的依據(jù)。增值稅申報(bào)表不僅是納稅人履行稅法規(guī)定的義務(wù)的重要手段,也是企業(yè)計(jì)算所得稅的重要依據(jù)。
2023 01/30 17:35
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