問題已解決
老師,問下,原材料入賬,倉庫那邊是上月根據(jù)發(fā)票到了做入庫,會計這邊因進項多了,把發(fā)票拿出來做到下月賬務(wù)里,這樣倉庫跟實際賬務(wù)的材料不一樣了,工作中可以這樣操作嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答答:兩個部門做的操作不一致,我們建議按照如下流程操作:1.根據(jù)發(fā)票,倉庫那邊上月做入庫,并做好入庫記錄;2.會計這邊根據(jù)發(fā)票多出來的貨物做出庫,并做好出庫記錄;3.兩個部門及時做好溝通和同步,確保貨物實物和賬面數(shù)據(jù)是一致的。
這樣做的好處是可以有效地避免貨物損失或者賬面數(shù)據(jù)不準確,對企業(yè)的經(jīng)營來說,都有利于改善工作效率,提高質(zhì)量,提升整體管理水平。拓展知識:此外,建議可以通過ERP等管理系統(tǒng),實現(xiàn)倉庫賬務(wù)兩部分的自動同步,這樣可以幫助企業(yè)更好的控制及管理企業(yè)的資金流動及物料的進出,有助于企業(yè)經(jīng)營管理體系的建設(shè)。
2023 01/30 15:47
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