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上個月開票開多了,這個月紅沖,目前上個月增值稅還沒有申報,紅沖會沖掉銷售額嗎,增值稅申報怎么填寫

84784994| 提問時間:2023 01/30 14:51
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紅沖抵消增值稅可以減少上個月的銷售額,但是并不能影響當月的增值稅申報。紅沖的核心就是要進行稅務登記,就是將有紅沖流水號的發(fā)票進行報送給稅務機關,機關收到發(fā)票后,就會把增值稅從你的賬戶里減掉,當月的增值稅申報時,要將紅沖抵扣發(fā)票的發(fā)票代碼和號碼一一對應,紅沖抵扣金額要填寫在減免稅款里,并且要填寫原稅額的備注信息。究竟需要填寫什么,還需要根據(jù)不同的增值稅申報表來具體分析。 拓展知識:紅沖抵消增值稅,也可以在增值稅一般納稅人備案或者結(jié)轉(zhuǎn)登記里進行,也可以在每月的增值稅申報里進行紅沖抵消,但是它們不是同一個稅款,不同的稅款要求不同的申報方法。此外,紅沖抵消增值稅還不等同于報廢發(fā)票,比如說銀行轉(zhuǎn)賬,你把錢給別人了,但是發(fā)票還在你的手里,這種情況下,你還是可以通過紅沖抵消增值稅的方式來處理的。
2023 01/30 15:03
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