當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還要繳增值稅,我導(dǎo)入時(shí)要新增一個(gè)銷項(xiàng)發(fā)票,是未開具發(fā)票嗎?用什么稅目
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還要繳納增值稅,在導(dǎo)入時(shí)需要新增一個(gè)銷項(xiàng)發(fā)票,根據(jù)《增值稅稅收管理?xiàng)l例》第四十條,退還增值稅收入應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票,但是因?yàn)榇颂帪閭€(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,應(yīng)此處正式開具發(fā)票,但是根據(jù)《增值稅收入管理辦法》第七條,不當(dāng)作稅收管理,只要按稅種和稅率計(jì)算稅款,可以選擇“未開具發(fā)票”進(jìn)行登記,其稅目表明為“退還增值稅收入”,稅率則依據(jù)各地規(guī)定的增值稅政策而定。
此外,對于退還增值稅收入,根據(jù)《增值稅收入管理辦法》第八條,可以在開票方式中選擇“自行開具發(fā)票”,實(shí)行自辦開票,可以在大集中購物等特殊情形下由個(gè)人開具增值稅發(fā)票,可以減輕增值稅管理負(fù)擔(dān),增加稅收收入。
2023 01/30 14:30
閱讀 225